| | | АдминистрацияНормативно-правовой акт - Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2011 год от 03.04.2012 Раздел нормативно-правовых актов - Об исполнении бюджет Преображенскогог МО за 2011 год
Орган, издавший данный нормативно-правовой акт: Администрация ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ) | | | | | | Приложение №3 | | | | | | | к Решению думы Администрации Преображенского муниципального образования "Об исполнении бюджета за 2011г" | | | | | | | от 14. 03. 2012г. № 2/1 | | | | | | | | | | Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2011 год. | | | | | | | | | руб. | КФСР | КЦСР | КВР | Наименование КЦСР | ГРБС | План на год | Исполнено за 2011г. | % исполнения к году | 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 915 | 8 898 855,00 | 5 668 984,31 | 64 | 01 | 02 | | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 915 | 646 500,00 | 644 351,48 | 100 | 01 | 02 | 0020300 | | Глава муниципального образования | 915 | 646 500,00 | 644 351,48 | 100 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 646 500,00 | 644 351,48 | 100 | 01 | 04 | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 915 | 7 766 000,00 | 4 838 277,83 | 62 | 01 | 04 | 0020400 | | Центральный аппарат | 915 | 7 709 700,00 | 4 781 977,83 | 62 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 7 709 700,00 | 4 781 977,83 | 62 | 01 | 04 | 7950000 | | Целевые программы муниципальных образований | 915 | 56 300,00 | 56 300,00 | 100 | 01 | 04 | 7950000 | 013 | Прочие расходы (Профильная краткосрочная программа "Зеленый патруль") | 915 | 56 300,00 | 56 300,00 | 100 | 01 | 07 | | | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 915 | 186 355,00 | 186 355,00 | 100 | 01 | 07 | 0020400 | | Центральный аппарат | 915 | 186 355,00 | 186 355,00 | 100 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 186 355,00 | 186 355,00 | 100 | 01 | 11 | | | Резервные фонды | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 01 | 11 | 0700500 | | Резервные фонды местных администраций | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 01 | 11 | 0700500 | 013 | Прочие расходы | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 915 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100 | 02 | 03 | | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 915 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100 | 02 | 03 | 0013600 | | Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты | 915 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100 | 02 | 03 | 0013600 | 013 | Прочие расходы | 915 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100 | 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 915 | 200 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | | | Обеспечение пожарной безопасности | 915 | 200 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | 7950000 | | Целевые программы муниципальных образований | 915 | 200 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | 7950000 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 200 000,00 | 0,00 | - | 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 915 | 330 000,00 | 300 000,00 | 91 | 04 | 06 | | | Водное хозяйство | 915 | 30 000,00 | 0,00 | - | 04 | 06 | 7500700 | | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 915 | 30 000,00 | 0,00 | - | 04 | 06 | 7500700 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 30 000,00 | 0,00 | - | 04 | 12 | | | Другие вопросы в области национальной экономики | 915 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 04 | 12 | 7950000 | | Целевые программы муниципальных образований | 915 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 915 | 17 463 085,35 | 4 482 214,32 | 26 | 05 | 02 | | | Коммунальное хозяйство | 915 | 11 758 584,77 | 1 850 301,34 | 16 | 05 | 02 | 3510500 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 915 | 11 758 584,77 | 1 850 301,34 | 16 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | Субсидии юридическим лицам | 915 | 11 758 584,77 | 1 850 301,34 | 16 | 05 | 03 | | | Благоустройство | 915 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 05 | 03 | 6000500 | | Благоустройство села (отсыпка дорог) | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 05 | 03 | 6000600 | | Благоустройство села (отсыпка береговой линии) | 915 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 05 | 03 | 6000600 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 05 | 05 | | | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 915 | 5 304 500,58 | 2 231 912,98 | 42 | 05 | 05 | 3510500 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 915 | 5 304 500,58 | 2 231 912,98 | 42 | 05 | 05 | 3510500 | 013 | Прочие расходы | 915 | 5 304 500,58 | 2 231 912,98 | 42 | 08 | КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 915 | 84 450,00 | 84 450,00 | 100 | 08 | 01 | | | Культура | 915 | 84 450,00 | 84 450,00 | 100 | 08 | 01 | 4409900 | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 915 | 84 450,00 | 84 450,00 | 100 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 915 | 84 450,00 | 84 450,00 | 100 | 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 915 | 166 550,00 | 166 550,00 | 100 | 09 | 02 | | | Амбулаторная помощь | 915 | 166 550,00 | 166 550,00 | 100 | 09 | 02 | 4719900 | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 915 | 166 550,00 | 166 550,00 | 100 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 915 | 166 550,00 | 166 550,00 | 100 | 14 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 915 | 423 110,37 | 339 110,37 | 80 | 14 | 03 | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 915 | 423 110,37 | 339 110,37 | 80 | 14 | 03 | 0020400 | | Центральный аппарат | 915 | 413 000,00 | 329 000,00 | 80 | 14 | 03 | 0020400 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 915 | 413 000,00 | 329 000,00 | 80 | 14 | 03 | 3510500 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 915 | 10 110,37 | 10 110,37 | 100 | 14 | 03 | 3510500 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 915 | 10 110,37 | 10 110,37 | 100 | ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | | 27 655 050,72 | 11 130 309,00 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ скачать документ ↓ ↓ Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2011 год ↓
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела Об исполнении бюджет Преображенскогог МО за 2011 год ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела Об исполнении бюджет Преображенскогог МО за 2011 год ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела Об исполнении бюджет Преображенскогог МО за 2011 год ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации ← | |
| | |