| | | АдминистрацияНормативно-правовой акт - Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2012 год от 20.03.2013 Раздел нормативно-правовых актов - Об исполнении бюджета Преображенского МО за 2012 год
Орган, издавший данный нормативно-правовой акт: Администрация ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ) | | | | | | Приложение №3 | | | | | | | к Решению думы Администрации Преображенского муниципального образования "Об исполнении бюджета за 2012г" | | | | | | | от 15 марта2013г. № 1/1 | | | | | | | | | | Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2012 год. | | | | | | | | | руб. | КФСР | КЦСР | КВР | Наименование КЦСР | ГРБС | План на год | Исполнено за 2012г. | % исполнения к году | 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 915 | 8 719 982,78 | 6 398 841,05 | 73 | 01 | 02 | | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 915 | 697 000,00 | 570 940,68 | 82 | 01 | 02 | 0020300 | | Глава муниципального образования | 915 | 697 000,00 | 570 940,68 | 82 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 697 000,00 | 570 940,68 | 82 | 01 | 04 | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 915 | 7 722 982,78 | 5 827 900,37 | 75 | 01 | 04 | 0020400 | | Центральный аппарат | 915 | 7 666 682,78 | 5 771 600,37 | 75 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 7 666 682,78 | 5 771 600,37 | 75 | 01 | 04 | 7950000 | | Целевые программы муниципальных образований | 915 | 56 300,00 | 56 300,00 | 100 | 01 | 04 | 7950000 | 013 | Прочие расходы (Профильная краткосрочная программа"Зеленый патруль") | 915 | 56 300,00 | 56 300,00 | 100 | 01 | 11 | | | Резервные фонды | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 01 | 11 | 0700500 | | Резервные фонды местных администраций | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 01 | 11 | 0700500 | 013 | Прочие расходы | 915 | 300 000,00 | 0,00 | - | 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 915 | 87 200,00 | 87 200,00 | 100 | 02 | 03 | | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 915 | 87 200,00 | 87 200,00 | 100 | 02 | 03 | 0013600 | | Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты | 915 | 87 200,00 | 87 200,00 | 100 | 02 | 03 | 0013600 | 013 | Прочие расходы | 915 | 87 200,00 | 87 200,00 | 100 | 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 915 | 150 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | | | Обеспечение пожарной безопасности | 915 | 150 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | 7950000 | | Целевые программы муниципальных образований | 915 | 150 000,00 | 0,00 | - | 03 | 10 | 7950000 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 150 000,00 | 0,00 | - | 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 915 | 2 454 122,00 | 0,00 | - | 04 | 09 | | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 915 | 1 365 000,00 | 0,00 | - | 04 | 09 | 5224700 | | Долгосрочная целевая прграмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы" | 915 | 1 365 000,00 | 0,00 | - | 04 | 09 | 5224700 | 013 | Прочие расходы | 915 | 1 365 000,00 | 0,00 | - | 04 | 12 | | | Другие вопросы в области национальной экономики | 915 | 1 089 122,00 | 0,00 | - | 04 | 12 | 5225701 | | Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг" | 915 | 1 089 122,00 | 0,00 | - | 04 | 12 | 5225701 | 013 | Прочие расходы | 915 | 1 089 122,00 | 0,00 | - | 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 915 | 27 434 090,80 | 15 444 389,16 | 56 | 05 | 02 | | | Коммунальное хозяйство | 915 | 18 231 338,00 | 11 713 662,09 | 64 | 05 | 02 | 3510500 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 915 | 18 231 338,00 | 11 713 662,09 | 64 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | Субсидии юридическим лицам | 915 | 18 231 338,00 | 11 713 662,09 | 64 | 05 | 03 | | | Благоустройство | 915 | 5 838 580,80 | 402 760,00 | 7 | 05 | 03 | 5930000 | | Реализация мероприятий перечня проектов народных инциатив по подготовке к празднованию 75-летию Иркутской области | 915 | 402 760,00 | 402 760,00 | 100 | 05 | 03 | 5930000 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 402 760,00 | 402 760,00 | 100 | 05 | 03 | 6000100 | | Благоустройство села (содержание улиц) | 915 | 2 000 000,00 | 0,00 | - | 05 | 03 | 6000100 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 2 000 000,00 | 0,00 | - | 05 | 03 | 6000200 | | Благоустройство села (содержание свалки) | 915 | 3 435 820,80 | 0,00 | - | 05 | 03 | 6000200 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 915 | 3 435 820,80 | 0,00 | - | 05 | 05 | | | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 915 | 3 364 172,00 | 3 327 967,07 | 99 | 05 | 05 | 3510500 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 915 | 3 364 172,00 | 3 327 967,07 | 99 | 05 | 05 | 3510500 | 013 | Прочие расходы | 915 | 3 364 172,00 | 3 327 967,07 | 99 | 08 | 00 | КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 08 | 01 | | | Культура | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 08 | 01 | 7505000 | | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 08 | 01 | 7505000 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 915 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 14 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 915 | 542 000,00 | 440 528,19 | 81 | 14 | 03 | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 915 | 542 000,00 | 440 528,19 | 81 | 14 | 03 | 0020400 | | Центральный аппарат | 915 | 542 000,00 | 440 528,19 | 81 | 14 | 03 | 0020400 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 915 | 542 000,00 | 440 528,19 | 81 | ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | | 39 487 395,58 | 22 470 958,40 | 57 | | | | | | | | | | ↓ скачать документ ↓ ↓ Расходы бюджета Администрации Преображенского МО по ведомственной структуре расходов за 2012 год ↓
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела Об исполнении бюджета Преображенского МО за 2012 год ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела Об исполнении бюджета Преображенского МО за 2012 год ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела Об исполнении бюджета Преображенского МО за 2012 год ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации ← | |
| | |